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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-016-0002669
Monto de la Factura
₲ 1.889.580
Nro. Solicitud de Transferencia
134005
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.381

Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
Retención Renta
₲ 37.792
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-94250
Monto Contrato
₲ 901.713.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.225.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.225.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278635
Nombre de la Licitación
LPN 06 ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia