Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0000625
Monto de la Factura
₲ 452.760
Nro. Solicitud de Transferencia
103567
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.930
Retención DNCP
₲ 1.775
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-94250
Monto Contrato
₲ 901.713.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.225.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.225.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278635
Nombre de la Licitación
LPN 06 ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia