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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007797
Monto de la Factura
₲ 181.199.990
Nro. Solicitud de Transferencia
154525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.317.896

Retención DNCP
₲ 645.731
Retención IVA
₲ 4.941.818
Retención Renta
₲ 3.294.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-96227
Monto Contrato
₲ 6.071.499.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.041.720.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.041.720.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279268
Nombre de la Licitación
LPN 07/2014 SERVICIO PARA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia