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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72176
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 759.754

Retención DNCP
₲ 2.946
Retención IVA
₲ 11.271
Retención Renta
₲ 15.029
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97185
Monto Contrato
₲ 458.808.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.629.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.629.615

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia