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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 2.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86290
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.532.515

Retención DNCP
₲ 9.819
Retención IVA
₲ 37.571
Retención Renta
₲ 50.095
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97185
Monto Contrato
₲ 458.808.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.629.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.629.615

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia