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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001875
Monto de la Factura
₲ 3.743.400
Nro. Solicitud de Transferencia
58316
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.589.813

Retención DNCP
₲ 13.765
Retención IVA
₲ 69.594
Retención Renta
₲ 70.228
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97181
Monto Contrato
₲ 2.282.551.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.094.041.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.094.041.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia