Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000062
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 242.140.010
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            45103
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-05-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-05-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 218.163.746
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 862.899
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.603.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.402.546
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GREGORIO VERA JARA
        
                                    RUC
                            
            1218178-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            99
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12009-14-102909
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.750.375.340
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.435.275.620
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.435.275.620
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            269554
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 12 - REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        