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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001097
Monto de la Factura
₲ 10.075.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108480
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.075.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-84886
Monto Contrato
₲ 2.708.278.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.639.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.700.639.993

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266735
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2014 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS HOGARES DE ABRIGO, CENTROS EDUCATIVOS, CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS - SBE- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia