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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000399
Monto de la Factura
₲ 7.282.440
Nro. Solicitud de Transferencia
186761
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.925.468

Retención DNCP
₲ 25.952
Retención IVA
₲ 198.612
Retención Renta
₲ 132.408
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89237
Monto Contrato
₲ 1.711.004.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.606.151.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.606.151.828

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)