Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002773
Monto de la Factura
₲ 3.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87824
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.958.468
Retención DNCP
₲ 12.223
Retención IVA
₲ 93.545
Retención Renta
₲ 62.364
Multa
₲ 1.303.400
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89228
Monto Contrato
₲ 7.786.061.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.694.656.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.694.656.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)