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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003322
Monto de la Factura
₲ 82.077.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129420
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.053.734

Retención DNCP
₲ 292.493
Retención IVA
₲ 2.238.464
Retención Renta
₲ 1.492.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103229
Monto Contrato
₲ 921.761.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.578.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.578.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276900
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PLATO SERVIDO A SER ELABORADOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)