Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007274
Monto de la Factura
₲ 6.023.068
Nro. Solicitud de Transferencia
159158
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.023.068
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91734
Monto Contrato
₲ 5.706.793.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.791.016.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.791.016.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)