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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001810
Monto de la Factura
₲ 189.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69545
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.935.269

Retención DNCP
₲ 674.276
Retención IVA
₲ 5.160.273
Retención Renta
₲ 3.440.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91720
Monto Contrato
₲ 5.091.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.841.448.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.841.448.433

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)