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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009433
Monto de la Factura
₲ 5.890.909
Nro. Solicitud de Transferencia
5960
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.602.148

Retención DNCP
₲ 20.993
Retención IVA
₲ 160.661
Retención Renta
₲ 107.107
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91720
Monto Contrato
₲ 5.091.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.841.448.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.841.448.433

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)