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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000993
Monto de la Factura
₲ 47.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.817.871

Retención DNCP
₲ 167.947
Retención IVA
₲ 1.285.309
Retención Renta
₲ 856.873
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
469
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88578
Monto Contrato
₲ 822.291.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.928.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.858.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)