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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012561
Monto de la Factura
₲ 23.747.584
Nro. Solicitud de Transferencia
61865
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.514.880

Retención DNCP
₲ 84.628
Retención IVA
₲ 647.661
Retención Renta
₲ 431.774
Multa
₲ 1.068.641

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88926
Monto Contrato
₲ 2.306.642.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.101.191.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.101.191.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)