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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 83.754.825
Nro. Solicitud de Transferencia
29182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.650.312

Retención DNCP
₲ 312.685
Retención IVA
₲ 1.196.498
Retención Renta
₲ 1.595.330
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91732
Monto Contrato
₲ 1.082.583.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.393.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.393.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)