Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0069423
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 105.899.920
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            54010
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-05-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 100.970.027
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 391.325
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.512.856
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.025.712
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SIEGEN S.A.
        
                                    RUC
                            
            80037885-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            125
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-14-92019
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.159.174.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.108.940.781
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.108.940.781
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            274148
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        