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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0069423
Monto de la Factura
₲ 105.899.920
Nro. Solicitud de Transferencia
54010
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.970.027

Retención DNCP
₲ 391.325
Retención IVA
₲ 1.512.856
Retención Renta
₲ 3.025.712
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92019
Monto Contrato
₲ 1.159.174.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.940.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.940.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)