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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020375
Monto de la Factura
₲ 40.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107391
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.963.538

Retención DNCP
₲ 152.649
Retención IVA
₲ 584.114
Retención Renta
₲ 778.819
Multa
₲ 408.880

Datos del Contrato

Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92019
Monto Contrato
₲ 1.159.174.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.940.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.940.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)