Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028019
Monto de la Factura
₲ 526.806.996
Nro. Solicitud de Transferencia
76942
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.280.017
Retención DNCP
₲ 1.966.746
Retención IVA
₲ 7.525.814
Retención Renta
₲ 10.034.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91724
Monto Contrato
₲ 54.565.973.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.156.920.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.156.920.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)