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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015094
Monto de la Factura
₲ 205.392.440
Nro. Solicitud de Transferencia
134791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.779.227

Retención DNCP
₲ 766.798
Retención IVA
₲ 2.934.178
Retención Renta
₲ 3.912.237
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91724
Monto Contrato
₲ 54.565.973.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.156.920.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.156.920.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)