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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010833
Monto de la Factura
₲ 1.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175045
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.503

Retención DNCP
₲ 4.597
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 12.900

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103011
Monto Contrato
₲ 30.520.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.173.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.173.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)