Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 419.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225158
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.967.852
Retención DNCP
₲ 1.533.970
Retención IVA
₲ 5.992.071
Retención Renta
₲ 15.978.857
Multa
₲ 20.972.250
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91860
Monto Contrato
₲ 9.110.093.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.262.300.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.262.300.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)