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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010078
Monto de la Factura
₲ 213.759.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.872.536

Retención DNCP
₲ 798.034
Retención IVA
₲ 3.053.700
Retención Renta
₲ 4.071.600
Multa
₲ 14.963.130

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91860
Monto Contrato
₲ 9.110.093.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.262.300.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.262.300.355

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)