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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006825
Monto de la Factura
₲ 118.336.700
Nro. Solicitud de Transferencia
93284
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.033.519

Retención DNCP
₲ 441.790
Retención IVA
₲ 1.690.524
Retención Renta
₲ 2.254.032
Multa
₲ 5.916.835

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91860
Monto Contrato
₲ 9.110.093.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.262.300.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.262.300.355

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)