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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0065444
Monto de la Factura
₲ 104.027.760
Nro. Solicitud de Transferencia
112293
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.050.965

Retención DNCP
₲ 388.370
Retención IVA
₲ 1.486.111
Retención Renta
₲ 1.981.481
Multa
₲ 3.120.833

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91707
Monto Contrato
₲ 12.011.247.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.551.950.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.551.950.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)