Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0003816
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 564.826
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            16361
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-02-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            31-03-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-04-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 564.826
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMVENCE S.A.
        
                                    RUC
                            
            80028982-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            36/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-14-93091
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 253.103.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 241.480.421
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 241.480.421
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            267425
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital de Trauma
        