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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003760
Monto de la Factura
₲ 310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107443
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.804

Retención DNCP
₲ 1.105
Retención IVA
₲ 8.455
Retención Renta
₲ 5.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR VARGAS Y COMPAÑIA S.A.
RUC
80014204-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98082
Monto Contrato
₲ 278.640.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.324.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.324.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, UNIFORMES Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)