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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000054
Monto de la Factura
₲ 70.800
Nro. Solicitud de Transferencia
71057
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.330

Retención DNCP
₲ 252
Retención IVA
₲ 1.931
Retención Renta
₲ 1.287
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
1451-2014-0081
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102914
Monto Contrato
₲ 67.510.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.201.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.201.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)