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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014439
Monto de la Factura
₲ 11.765.600
Nro. Solicitud de Transferencia
151851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.188.872

Retención DNCP
₲ 41.928
Retención IVA
₲ 320.880
Retención Renta
₲ 213.920
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94606
Monto Contrato
₲ 56.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.827.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.827.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251524
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)