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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 114.444.900
Nro. Solicitud de Transferencia
62333
Fecha Solicitud de Transferencia
08-06-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.835.019

Retención DNCP
₲ 407.840
Retención IVA
₲ 3.121.225
Retención Renta
₲ 2.080.816
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-90630
Monto Contrato
₲ 1.231.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.171.173.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.171.173.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268939
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos Elaborados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu