Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001747
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            109577
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-08-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-09-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-09-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.544.146
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 69.491
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 531.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 354.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            IMESE S.A.
        
                                    RUC
                            
            80016426-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            299
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-14-96641
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.534.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.441.823.960
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.441.823.960
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            279596
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS PERTENECIENTES A CENTROS ASISTENCIALES DE LA MARCA NEWPORT
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        