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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 64.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.338.327

Retención DNCP
₲ 229.855
Retención IVA
₲ 1.759.091
Retención Renta
₲ 1.172.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96641
Monto Contrato
₲ 1.534.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.823.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.441.823.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279596
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS PERTENECIENTES A CENTROS ASISTENCIALES DE LA MARCA NEWPORT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)