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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004304
Monto de la Factura
₲ 33.256.850
Nro. Solicitud de Transferencia
163501
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.325.534

Retención DNCP
₲ 117.306
Retención IVA
₲ 907.005
Retención Renta
₲ 907.005
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
379
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103012
Monto Contrato
₲ 4.174.601.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.108.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.108.224

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)