Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 4.671.600
Nro. Solicitud de Transferencia
47353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.199.955
Retención DNCP
₲ 17.410
Retención IVA
₲ 69.075
Retención Renta
₲ 88.827
Multa
₲ 296.333
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96859
Monto Contrato
₲ 390.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.137.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.344.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278786
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional