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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 116.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106880
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.854.336

Retención DNCP
₲ 433.664
Retención IVA
₲ 1.659.429
Retención Renta
₲ 2.212.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98135
Monto Contrato
₲ 875.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.465.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.465.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)