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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032051
Monto de la Factura
₲ 10.919.475
Nro. Solicitud de Transferencia
76765
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.405.531

Retención DNCP
₲ 40.766
Retención IVA
₲ 155.993
Retención Renta
₲ 207.990
Multa
₲ 109.195

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98135
Monto Contrato
₲ 875.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.465.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.465.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)