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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0012989
Monto de la Factura
₲ 14.345.100
Nro. Solicitud de Transferencia
160043
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.345.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98159
Monto Contrato
₲ 95.634.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.089.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.089.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)