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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029712
Monto de la Factura
₲ 371.293.561
Nro. Solicitud de Transferencia
46785
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.530.946

Retención DNCP
₲ 1.386.163
Retención IVA
₲ 5.304.194
Retención Renta
₲ 7.072.258
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91725
Monto Contrato
₲ 5.322.674.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.064.616.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.064.616.937

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)