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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000210
Monto de la Factura
₲ 2.922.400
Nro. Solicitud de Transferencia
41635
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.779.149

Retención DNCP
₲ 10.414
Retención IVA
₲ 79.702
Retención Renta
₲ 53.135
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94956
Monto Contrato
₲ 232.751.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.716.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.716.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1