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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019354
Monto de la Factura
₲ 111.955.200
Nro. Solicitud de Transferencia
24951
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2016
Fecha de la Transferencia
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.609.874

Retención DNCP
₲ 417.966
Retención IVA
₲ 1.599.360
Retención Renta
₲ 2.132.480
Multa
₲ 11.195.520

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91862
Monto Contrato
₲ 44.820.460.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.858.744.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.858.744.049

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)