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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021137
Monto de la Factura
₲ 266.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57443
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.661.780

Retención DNCP
₲ 993.720
Retención IVA
₲ 3.802.500
Retención Renta
₲ 5.070.000
Multa
₲ 10.647.000

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91862
Monto Contrato
₲ 44.820.460.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.858.744.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.858.744.049

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)