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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032015
Monto de la Factura
₲ 298.300.800
Nro. Solicitud de Transferencia
54293
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2018
Fecha de la Transferencia
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.260.776

Retención DNCP
₲ 1.113.656
Retención IVA
₲ 4.261.440
Retención Renta
₲ 5.681.920
Multa
₲ 2.983.008

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91862
Monto Contrato
₲ 44.820.460.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.858.744.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.858.744.049

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)