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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000588
Monto de la Factura
₲ 30.676.800
Nro. Solicitud de Transferencia
123647
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.676.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89235
Monto Contrato
₲ 2.458.903.719
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.107.278.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.107.278.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)