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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000722
Monto de la Factura
₲ 34.127.940
Nro. Solicitud de Transferencia
106769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.455.050

Retención DNCP
₲ 121.620
Retención IVA
₲ 930.762
Retención Renta
₲ 620.508
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89235
Monto Contrato
₲ 2.458.903.719
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.107.278.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.107.278.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)