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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022407
Monto de la Factura
₲ 584.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121804
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94439
Monto Contrato
₲ 1.169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.102.930.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.102.930.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas y Fumigantes Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3