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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003307
Monto de la Factura
₲ 126.830.400
Nro. Solicitud de Transferencia
132765
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.613.405

Retención DNCP
₲ 451.977
Retención IVA
₲ 3.459.011
Retención Renta
₲ 2.306.007
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98136
Monto Contrato
₲ 634.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.026.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.026.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)