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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002206
Monto de la Factura
₲ 5.755.690
Nro. Solicitud de Transferencia
116545
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.495.049

Retención DNCP
₲ 20.816
Retención IVA
₲ 133.619
Retención Renta
₲ 106.206
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96858
Monto Contrato
₲ 236.324.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.714.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.714.867

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278786
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional