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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002006
Monto de la Factura
₲ 10.831.990
Nro. Solicitud de Transferencia
83364
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.349.178

Retención DNCP
₲ 39.285
Retención IVA
₲ 243.093
Retención Renta
₲ 200.434
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96858
Monto Contrato
₲ 236.324.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.714.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.714.867

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278786
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional