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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-004-0011638
Monto de la Factura
₲ 137.377.008
Nro. Solicitud de Transferencia
104470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.284.900

Retención DNCP
₲ 512.874
Retención IVA
₲ 1.962.529
Retención Renta
₲ 2.616.705
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91731
Monto Contrato
₲ 11.614.846.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.618.931.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.618.931.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)